
老師一般納稅人 今年更正增值稅申報表2021年4月份, 我這邊要連著一起更正往后的增值稅申報表嗎,本年累積數據對不上,有關系嗎
答: 是的,要連著一起更正往后的增值稅申報表,因為累積數據要與本年相符,否則會影響稅款管理工作。首先,您需要把當前的增值稅申報表提交給稅務機關,然后對以往的數據做相應的處理,最后把本年的累積數據完善和確認。
您好!請問下當年更正增值稅申報表后,應如何記帳?是在更正申報月份更正,還是直接在前期月份調整?是在本年度更正的老師:按照《企業會計準則》第六十六條的規定,當年更正增值稅申報表后,應在更正申報月份更正,并在本年度更正,即在更正申報月份調整本期增值稅科目的余額,并在本年度更正本期增值稅科目的余額。借方:主營稅金附加 貸方:應交增值稅等...是嗎
答: 您好,不是,應交增值稅 不進 稅金附加 科目的, 更正申報有對應的應交增值稅 明細科目的,是銷項還是進項,相應用 應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 和應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)科目結轉到 應交稅費——未交增值稅
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我要是更正申報了4月份的增值稅申報表,那后面幾個月的要不要更正申報
答: 你好,要的,不過也可能稅局那邊直接幫你后面申報表重新報存下就可以,具體要看當地稅局





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