我在做匯算清繳,投資收益納稅調整明細表的數據填 問
納稅調整項目明細表第4行的賬載金額、稅收金額,是由《投資收益納稅調整明細表(A105030)》的合計行數據自動匯總帶過來的,無需手動填寫,系統會自動取數。 答
老師,食堂買的菜沒有發票應該怎么處理? 問
有進貨的單子都可以做賬,建議還是在工資里邊做伙食補貼,然后發工資的時候扣下來支付給食堂,就不需要發票了 答
老師,企業房產稅按金額的多少交 問
如果是沒有出租,就是按房產原值的*70% 答
老師,請問,公司為資金使用方便,頻繁用借款形式,轉法 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師 代扣代繳手續費已經退到賬戶 這個時候需 問
您好,不用,這個申報無票收入就可以 答

老師,我們公司是商貿企業,都是銷售建筑用的鋼材,由于資金不到位,沒能給供應商貨款,供應商要求支付延遲付貨款的利息,我公司該怎么開票
答: 首先,你們公司應該先與供應商達成一致,關于支付多少利息的問題,然后在開票時,確認貨款到期日期,寫清楚利息是否已支付,并在發票上做出相應說明。
老師,我公司已付供應商貨款,供應商也給我們發貨了,現在供應商不能給我公司開發票了,怎么辦
答: 你好,正常記入到庫存商品,只是沒有發票不能稅前扣除。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,我公司欠供應商貨款,但財政幫我們解決了支付給供應商貸款,錢先入我司賬戶,再由我司支付供應商貨款,我需要掛在建工程,也需要掛專項應付款,請問應該怎么入賬
答: 您好,是的, 1、實際收到專項撥款: 借:銀行存款 貸:專項應付款 2、撥款項目完成,形成各項資產的部分,按實際成本: 借:固定資產/在建工程 貸:銀行存款 同時: 借:專項應付款 貸:資本公積----資本溢價





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