
請問,12月交的增值稅,我在1月入賬時入錯了(借:應交稅費-應交增值稅-未交稅金),我應該要入(應交稅費-應交增值稅-已交稅金),我要怎么調整過來呢
答: 嗯,你需要先在12月份把已交稅金減掉,然后在1月份調整你的未交稅金和應交增值稅,這樣就可以完成稅費的調整。
請問,12月交的增值稅,我在1月入賬時入錯了(借:應交稅費-應交增值稅-未交稅金),我應該要入(應交稅費-應交增值稅-已交稅金),我要怎么調整過來呢
答: 您好,借:應交稅費-應交增值稅-已交稅金 貸:應交稅費-應交增值稅-未交稅金
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我是一般納稅人,5月份結轉稅費時 借:應交稅費 應交增值稅-轉出未交增值稅30000 貸:應交稅費-未交增值稅30000。6月份稅費繳納了,借:應交稅費 應交增值稅-已交稅金30000 貸:銀行存款30000。結果,易代賬又結轉6月未交增值稅 ,借:應交稅費 未交增值稅30000,貸:轉出多交增值稅30000。我感覺會計分錄那做錯了,現在是已交稅金有余額30000,轉出多交增值稅也有余額30000,那步錯了,應該怎么辦,
答: 你好,學員,轉出多交增值稅也有余額30000,這個應該是銷項稅,進項稅結轉過去的,也要沖回的 已交稅金有余額是正常的





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