老師你好,我有一筆用于個人消費專票,當初我可能做 問
你好,作進項稅額轉出,計入相應的費用 答
Fenny老師,想咨詢您個問題。 問
你好,在的,同學有什么問題呀。 答
請問老師,是不是選第1種?我們公司注冊資本1000萬,已 問
是的,就是選擇第1個就行 答
發票上公司購進了一輛車怎么入賬 問
你好 借:固定資產 貸:應付賬款/銀行存款 答
老師,公司有個員工2026年1月2月在我們公司上班試 問
可以的,試用期可以那樣做 答

老師,去年計提工資分錄都做對了,可是付工資沒有用應付職工薪酬科目,現在才發現,那要怎么調整,現在賬上顯示欠好多工資
答: 你好,計提的分錄怎么做的?
老師,去年計提工資分錄都做對了,可是付工資沒有用應付職工薪酬科目,現在才發現,那要怎么調整,現在賬上顯示欠好多工資
答: 首先,你需要回溯去年賬單上的內容,確認已經分錄對了,在付工資時使用了哪一科目。緊接著,你可以通過撤銷未用應付職工薪酬科目的付款憑證,將未使用正確科目的付款金額轉入應付職工薪酬科目,從而修正賬目。進而,制作付款憑證,確認應付職工薪酬科目有余額,清除欠款。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,2021年工資少計提9800元,2022年才發現,可以補計提嗎,借:利潤分配未分配利潤貸:以前年度損益調整科目,借:以前年度損益調整貸:應付職工薪酬工資;這樣對嗎?科目余額表應付職工薪酬工資剛好剩余2022年1月計提部分了,對上了
答: 您好 2021年工資少計提9800元,2022年才發現,可以補計提 請問單位用的什么會計準則?





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