我們是一家小規模企業,我剛到這個公司,發現我們公司去年8月和12月收到其他公司的增值稅專用發票兩張,企業申報都是o申報。我現在該怎么辦呢?年報怎么報,進項多,銷項少.需要交稅嗎?

無情的棒棒糖
于2023-03-22 17:30 發布 ??444次瀏覽
- 送心意
齊惠老師
職稱: 會計師
2023-03-22 17:38
你好,首先你的企業應該根據實際情況去申報增值稅,確保增值稅申報的準確、完整和及時性。如果企業收到的增值稅專用發票,企業必須按照規定進行對賬核實,并在月底按照規定和發票上的稅率按月申報增值稅收入,并按照當月應繳納的稅款申報繳納。同時,也需要根據企業收入、支出實際情況,分別在稅務機構申報年報,以確保稅收管理的準確性。
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你好,首先你的企業應該根據實際情況去申報增值稅,確保增值稅申報的準確、完整和及時性。如果企業收到的增值稅專用發票,企業必須按照規定進行對賬核實,并在月底按照規定和發票上的稅率按月申報增值稅收入,并按照當月應繳納的稅款申報繳納。同時,也需要根據企業收入、支出實際情況,分別在稅務機構申報年報,以確保稅收管理的準確性。
2023-03-22 17:38:52
你好 你們收到發票 要補做分錄才行的 ; 你 要反結賬去改不; 你21年是不是全部是0報季度報表和 季度申報表企業所得稅的
2022-04-15 10:13:13
你好;? ? ?具體是什么發票; 如果是跨年損益要走以前年度損益調整科目來處理的? ?
2022-03-07 10:27:00
之前的無票收入做到10月份
2019-10-18 12:20:48
如果是自產自銷的,增值稅、附加稅、所得稅都不需要繳納,只需要交一個印花稅就可以
2022-09-03 08:23:27
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