就是我開了個支票,他們去銀行弄,結果是那個人把賬戶弄錯了,這個錢又反回來了,然后他們在銀行拿來個反回的業務憑證,,這個我做賬時應該怎么做啊

冷艷的路燈
于2023-03-22 15:24 發布 ??286次瀏覽
- 送心意
青檸
職稱: 會計實務
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之前你是怎么處理支票的?你應該先把弄錯的錢記錄在收款賬戶里,然后根據銀行反回的憑證轉賬到正確的賬戶。
2023-03-22 15:34:35
他這個是新公司,沒有登記嗎?如果是的話,你在電子稅務局里面登記,然后備案你的公司賬戶,做三方協議。
2024-11-13 12:18:48
這種情況,您可以按照以下步驟進行賬務處理:
首先,對于支付的社保單位部分,正常做賬:
借:管理費用 - 社保(單位部分)
貸:銀行存款
然后,收到個人交回的社保個人部分時:
借:銀行存款
貸:其他應付款 - 社保個人部分
對于社保有余額的情況,可能是因為多交了單位部分或者個人部分交回的金額大于實際應承擔的金額。需要查明原因,如果是多交了單位部分,可以將多交的部分暫掛賬:
借:其他應收款 - 社保多交款
貸:管理費用 - 社保(單位部分)
如果是個人部分交回有余額,則:
借:其他應付款 - 社保個人部分
貸:管理費用 - 社保(單位部分)
這樣可以將社保的余額在賬面上進行合理的反映,并等待進一步的處理,比如與社保部門溝通退款或者在下期進行調整。
2024-08-12 10:33:51
一、工資發放和社保繳納的基本賬務處理
對于在本公司領取工資的兩個人:
計提工資時:
借:管理費用/生產成本等(根據員工崗位確定費用科目)
貸:應付職工薪酬 - 工資
發放工資時:
借:應付職工薪酬 - 工資
貸:銀行存款(實際發放金額)
其他應付款 - 代扣個人社保等
對于社保繳納(三個人,其中一人工資不在本公司發放但在本公司交社保):
計提單位承擔的社保部分(三個人):
借:管理費用/生產成本等(根據員工崗位確定費用科目)
貸:應付職工薪酬 - 社保(單位部分)
繳納社保時:
借:應付職工薪酬 - 社保(單位部分)
其他應付款 - 代扣個人社保(三個人的個人部分)
貸:銀行存款(單位和個人部分總和)
二、處理個人部分打回公司的情況
當收到個人打回的社保個人部分時:
借:銀行存款(收到的個人打回的金額)
貸:其他應付款 - 代扣個人社保
三、解決保險有余額的問題
檢查余額產生的原因:
確認是否是由于計算錯誤、入賬錯誤或者其他原因導致的余額。
比如是否存在社保費用計算不準確,或者在賬務處理過程中有遺漏或重復記賬的情況。
根據原因進行調整:
如果是計算錯誤,重新計算社保費用并進行相應的調整分錄。
例如,發現多計提了社保費用,做沖減分錄:
借:應付職工薪酬 - 社保(單位部分)(多計提的金額)
貸:管理費用/生產成本等(根據員工崗位確定費用科目)(多計提的金額)
如果是入賬錯誤,找到錯誤的憑證進行更正。
比如將某個人的社保費用記錯科目,進行調整:
借:正確科目
貸:錯誤科目(涉及的社保金額)
2024-08-12 10:31:37
同學你好
這個不是你們公司的嗎
2022-07-11 13:29:10
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