送心意

齊惠老師

職稱會計師

2023-03-22 15:13

在12月份,你應該按照實際銷售出的商品做賬務結轉。現在1月份如果沒有成本可結轉,你可以在期末將多余的結轉成本歸還到期初的已結轉成本中,以便平衡賬簿,或者申請制作補繳成本發票,以便能夠正確的結轉成本。

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在12月份,你應該按照實際銷售出的商品做賬務結轉。現在1月份如果沒有成本可結轉,你可以在期末將多余的結轉成本歸還到期初的已結轉成本中,以便平衡賬簿,或者申請制作補繳成本發票,以便能夠正確的結轉成本。
2023-03-22 15:13:47
借庫存商品 貸利潤分配未分配利潤 匯算清繳的時候調整就可以了。
2022-04-14 21:02:53
您好 請問商品已經入庫沒有收到發票嗎
2022-06-23 17:06:16
借應付賬款貸庫存商品 借庫存商品貸,以前年度損益調整,這個是紅沖,然后再做發票的, 借庫存商品貸應付賬款, 借以前年度損益調整貸庫存商品。
2022-02-14 19:41:05
可以的,2個月收入和成本匹配就是
2024-03-13 09:04:33
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