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光玄月
于2023-03-22 13:17 發布 ??685次瀏覽
李老師2
職稱: 中級會計師,初級會計師,CMA
2023-03-22 13:31
是的,發票收到后,就可以入賬成本賬戶。
光玄月 追問
那么,如果沒收到發票,怎么辦?
李老師2 解答
你可以先做好暫估賬戶,收到發票后,再轉入成本賬戶。
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老師,當月沒有收到發票做預付款,收到發票就入成本,是這樣理解嗎?
答: 是的,發票收到后,就可以入賬成本賬戶。
答: 你好,不是的,這得看你對應的收入。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,9月沒收到發票,但是已經付款,我做入的成本,借:主營業務成本了,10月收到了發票,收到發票要如何入賬?
答: 借應付賬款,借主營業務成本負數 借主營業務成本貸應付賬款
老師好,2月支付的貨款或費用,沒有收到發票。借:預付賬款—A公司 貸:銀行存款。3月份收到了發票,借:主營業務成本或費用類科目 貸:預付賬款—A公司。這樣做正確吧?
討論
請問一般納稅人上月預付賬款但是沒收到發票,是按預付賬款入得賬,本月收到發票但是沒有銷項想先不抵扣,借:在建工程 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸預付賬款 這樣做對嗎
有個問題請教老師:我們都知道工程企業確認收入是根據造價合同,就是完工百分比,一般是已發生成本占預計總成本的比例,乘以預計總收入,減去前期累計確認的收入, 為當期收入。但有些企業根據給業主開具的發票確認當期收入,當期沒有成本,就按照一定比例暫估成本,比如 4月份給業主開票100元(也有可能是是收業主預付款,開發票,一些財政資金 要求付預付款的時候就開發票),4月沒有發生成本,就暫估成本98元,這樣做符合會計準則嗎
老師,我們公司收到賬款,當月沒開出發票,那我做預收款,下個月我給對方開發票,才做主營業務收入,這樣可行?
上個月已付款未收到發票,本來應該入預付賬款科目 ,但入了成本了,這個月收到發票后怎么做憑證呢
李老師2 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
★ 4.54 解題: 20356 個
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光玄月 追問
2023-03-22 13:31
李老師2 解答
2023-03-22 13:31