欠企業所得稅:50,000 元滯納:1 年(按 365 天算)滯納 問
您好,是的,就是這么計算的哦,計算對的 答
老師好,我們是開加盟餐飲店的,付了品牌方商標授權 問
你好這個金額是多少大概的 答
老師 幫我看一下 法律援助的發票到底是開不征稅 問
法律援助補貼開免稅發票正確,不征稅錯誤。 選訴訟代理 / 非訴訟代理編碼,稅率欄選免稅。 答
老師 幫我看一下 法律援助的發票到底是開不征稅 問
你好這個屬于不征稅的才對的 答
老師你好,我們公司是賣衛浴的,經營范圍,有安裝和維 問
您好,可以的,有經營范圍就能開 答

買的購物卡送給客戶,開具有發票。,能直接做借:管理費用業務招待費 貸:銀行存款嗎
答: 不能,你不能用銀行存款抵扣購物卡里的費用,如果要開具發票,那么應該是貸款,借款是把現金轉給客戶,可以用購物卡抵扣費用,也可以付現金。
買購物卡送客戶 分錄直接這樣就可以把 借:預付賬款 3000元貸:銀行存款 3000元 借:管理費用—業務招待費 3000元貸:預付賬款 3000元
答: 你好 ;? ?是的。 就這樣來處理。? 還得考慮購物卡會涉及個人所得稅的哦。??
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我公司購買了一些購物卡,是贈送客戶的, 在購買的時候做賬:借:預付款 貸:銀行款 把卡送給客戶后做賬:借:業務員招待費 貸:預付款 是嗎?
答: 你好!是的,就是這樣了
老師早上好!收到一張普通發票。寫的是預付卡。就送給客戶采購的。可以直接寫。借:銷售費-業務招招待費。貸銀行存款嗎。也是為把廠里的機器銷售出去。發生的費。還是入管理費呢。
老師,收到公司中秋節購買的月餅發票(送客戶),會計分錄是:借:管理費用-招待費 貸:其他應付款。付款時:借:其他應付款 貸:銀行存款
在商場買的購物卡,取得預付卡發票。做賬的時候就是 借:預付款款/購物卡 貸:銀行存款,這購物卡都是送人了,對方也不會給我們開收據,那么怎樣入到招待費里面?





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