
老師為什么會計付招待費非得做貸其他應付款,借其它應付款,直接做借管理費用招待費,貸銀行存款,不行嗎
答: 你好,員工本人直接報銷招待費,可以做借 管理費用招待費,貸 銀行存款
老師,收到公司中秋節購買的月餅發票(送客戶),會計分錄是:借:管理費用-招待費 貸:其他應付款。付款時:借:其他應付款 貸:銀行存款
答: 你好,沒錯,就是這么做的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師為什么報銷一筆費用做兩筆分錄呢?1.借:管理費用 貸:其他應付款。2 .借:其他應付款 貸:銀行存款。支付供應商也是做兩筆分錄。老師這是為什么呢?
答: 您好,報銷當時沒付款。就做兩筆分錄。 如果報銷了,直接就付款,就做一筆分錄。










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