
建賬的時候應收賬款數填少了現在做了九個月賬了怎么去添加應收賬款怎么做分錄調整
答: 先按照當期的實際應收賬款數進行期末調整,將多出的部分記入應收賬款調整差額科目,當期財務報表上可以記錄這部分差額;然后,在應收賬款科目中開設憑證,做出借款(貸)、應收賬款(借)的記賬,做出正確的分錄調整。
我去年有兩筆賬本來是應付賬款,我做成應收賬款了,現在怎么調整呢,怎么做會計分錄
答: 根據余額決定你科目的借貸方,其中一種 借:應收賬款 貸:應付賬款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
以前年度的應收賬款掛少了 應付賬款掛多了 現在怎樣做調整?
答: 您好,紅字沖回錯誤分錄,按正確的重新計提




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2023-03-21 18:27
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