老師,銷售48601元,都是一般納稅人13%的稅,有增值稅 問
不含稅銷售額:48601 目標凈利率 10% 1、不考慮附加稅 成本 = 43740.90 元 2、算上附加稅 1.12%(增值稅附加) 需要不含稅采購成本 = 44387.18 元 答
老師您好,工會經費一直都按申報工資薪金總額申報 問
不能的,發工資就要申報工會經費 答
老師就是公司一個月營業額是2千多萬,季度6千萬含 問
你好,不盈利不現實根據業績的話 答
老師,公司現在提成加了10%,社保員工自己付費,我每月 問
你好,個人工資包括個人承擔社保部分 答
老師,咨詢一下,我看課程說采購發票退稅勾選是當月 問
你好,正常!需要在1.31號前做完勾選才對的 答

老師,我們現在的銀行賬跟系統的銀行賬不對上面,系統的比銀行那邊的多了,我可以把多的部分調到營業外支出,把賬面調平嗎?
答: 不可以,這樣做會導致賬務出現空白的狀態,出現問題時無法追溯。你可以考慮先將多出的金額存入一個備用金,待有需要時再使用它們。
你好,老師,金蝶系統銀行存款有差,要怎么調賬,那我要 借銀行存款 貸什么呢,我現在是要做一張憑證來調整金蝶系統銀行余額跟實際導出來的銀行流水余額一致
答: 你好,如果金額不大又不想去查以前的差額在哪里,可以貸,管理費用的哈
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我們在做銀行貸款的時候,資產負債率太高了,我看到我們預收賬款掛的比較多,我可以把預收賬款調到應收賬款那邊嗎?
答: 只能是按重分類調表就行
老師,銀行存款與賬面余額不一致,查明原因是很多業務從銀行存款里支付出去的,上一會計未記賬。她記到其他應付款里了。現在公司拿回來自己做,怎么建賬,怎么把賬面余額跟銀行存款調到一致
企業內賬做到20年9月份,之后的每期沒有做內賬,我現在剛接手做一月份的內賬銀行存款余額對不上,因為之前斷了好幾個月的支出沒登賬,我現在可以把這筆差額做調整嗎?怎么調整一下跟我現在銀行明細賬余額對上
老師你好,我想請問一下,我們公司去年賬上少記了一筆支出,導致現在賬上銀行存款金額比實際的多,已經做完審計了,我可以直接把去年的銀行支出記在今年的賬上嗎?





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