送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2026-04-14 14:43

你好,正常!需要在1.31號前做完勾選才對的

靦腆的西牛 追問

2026-04-14 15:25

但是1月31號發票沒回來呀 2月份才回來的

暖暖老師 解答

2026-04-14 15:26

那就當月沒得退稅了這個

靦腆的西牛 追問

2026-04-14 15:35

我們是新企業,現在退稅還沒有申請呢,得專管員下戶以后才能申請  那這個勾選的明細在以后的增值稅的申報表附表二中會有體現嗎

暖暖老師 解答

2026-04-14 15:38

是的你說的是正確的

靦腆的西牛 追問

2026-04-14 15:40

會影響以后退稅嗎

暖暖老師 解答

2026-04-14 15:40

不會的,只是有沒有退稅的問題本期

上傳圖片 ?
相關問題討論
同學你好,增值稅申報里面有一個免抵退的出口額,是根據出口退稅申報表里面的出口額,這兩個一般是要保持一致的。
2021-08-14 11:22:56
增值稅申報表是指納稅人在每一期報稅期限內根據相關稅收征收法律、法規要求填寫的稅收申報表,主要用于納稅人申報當期應納稅款額及通過各種扣除抵減的稅收減免額,以便稅務機關核實納稅人當期應納稅款額。 申請增值稅留抵退稅的納稅人在填寫增值稅申報表時,需要先填寫抵減項目欄,具體來說,首先在銷項稅額抵減欄填寫本期應納稅額,然后在進項稅額抵減欄填寫本期可抵減進項稅額;最后在留抵稅額抵減欄填寫本期可留抵退稅額,即可抵減上限,即本期應納稅額減去可抵減進項稅額的差額。 此外,根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》第二十八條的規定,納稅人應當在報送稅務機關指定的會計憑證或者其他用于證明減免稅額的憑證時,提交適當的書面申請,申請書應當包括納稅人的情況、減免稅額的種類和數額以及相應的證據等內容。 拓展知識:增值稅留抵退稅是指納稅人繳納的本期增值稅較上一期累計應納稅額多出部分,經稅務機關審核后,將多出部分退還給納稅人的稅收減免形式。
2023-02-27 15:29:19
你好,是增量留底退稅的嗎?
2022-04-02 13:23:18
增值稅即征即退項目據實填寫在增值稅申報表中即征即退一欄
2022-01-13 14:08:24
你好,30蘭,你沒有交稅的,不用填寫,其他的和平時是一樣的。
2022-04-08 16:29:48
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
相似問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...