
老師 您好!我們有批貨已經收到,但是發票供應商暫時給開不來,我們賬上需要做這批產品的暫估入庫嗎?分錄怎么做呢?
答: 嗯,你們需要制作暫估賬簿,不開發票就記在應付賬款準備金上,這樣可以對這批貨物進行暫估入庫。比如你們可以將支付金額乘以一個折扣率,然后記錄到應付賬款準備金,并做相應的分錄。
收到貨物,一批未收到發票,暫估入庫,借庫存商品貸應付賬款暫估現在發票已經到手了,我該怎么做分錄好,請問老師
答: 你好,原采購分錄做紅字沖回就可以,然后再按發票金額寫藍字
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
你好。請問上月我們暫估入庫了一批商品,并且賣出去一部分商品,這月是需要對上月所有的暫估都做沖銷嗎?還是說可以對暫估入庫的這批商品做沖銷,已經賣出去的這部分直接做調整差額的分錄即可?
答: 你好,你可以對那一部分做調整。




粵公網安備 44030502000945號



愛笑的芹菜 追問
2023-03-21 11:55
齊惠老師 解答
2023-03-21 11:55