老師,我們報關放行日期是3月30日,到現在4月10號了, 問
你好電子口岸這個報關單還沒數據? 答
老師,統計臺賬里這個自制半成品、在制品(期末余額) 問
直接從財務賬取「生產成本 %2B 自制半成品」的月末余額,逐月填正數,負數必須先調賬。 答
對于一個新手會計來說,這個建筑施工單位的賬和稅 問
建筑企業就是多了分項目核算 答
差旅費調增是在匯算報表的哪一行 問
沒有發票 答
老師,公司成立工會后,需要去稅務局或者電子稅務局 問
那申報工會經費時稅務局怎么知曉公司有工會呢? 答

老師,我上個月因為沒有收到供應商開具的發票,所以是暫估入庫,這個月收到了進項發票,要怎么做呢。之前做的分錄是,借:庫存商品貸:應付賬款 -暫估款 借:應付賬款暫估款 貸:銀行存款,因為這里的庫存商品是含稅的,可是我要確認成本不是不含稅的嗎
答: 收到發票之后,沖減暫估,借:庫存商品 負數 貸:應付賬款 -暫估款 負數 然后,借:庫存商品 應交稅費—應交增值稅—進項稅 貸:應付賬款
老師,多付了①借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項) 預付賬款 貸:銀行存款;對方退回多付款項②借:銀行存款 貸:預付賬款。這兩筆分錄這一做到一筆嗎借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項) 銀行存款,貸:銀行存款
答: 可以的,可以這么做的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
支付供應商貨款分錄是不是,借;庫存商品,貸:銀行 存款
答: 支付貨款,借:應付賬款 貸:銀行存款









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程程342 追問
2020-02-12 16:42
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辜老師 解答
2020-02-12 16:43
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2020-02-12 17:00