送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-02-12 16:41

收到發票之后,沖減暫估,借:庫存商品    負數   貸:應付賬款 -暫估款  負數
然后,借:庫存商品  應交稅費—應交增值稅—進項稅   貸:應付賬款

程程342 追問

2020-02-12 16:42

我是在收到發票前就銷售了

程程342 追問

2020-02-12 16:42

而且也支付了供應商貨款

辜老師 解答

2020-02-12 16:43

銷售了,你按照含稅金額結轉了成本嗎

程程342 追問

2020-02-12 16:44

沒有結轉

程程342 追問

2020-02-12 16:44

因為我也沒給客戶開發票,收入也沒確認,我之前做的預收

辜老師 解答

2020-02-12 16:45

那你現在根據不含稅的金額,確認收入,結轉成本就可以了

程程342 追問

2020-02-12 16:48

好的,謝謝老師

辜老師 解答

2020-02-12 17:00

好的,客氣,幫到你就好

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收到發票之后,沖減暫估,借:庫存商品 負數 貸:應付賬款 -暫估款 負數 然后,借:庫存商品 應交稅費—應交增值稅—進項稅 貸:應付賬款
2020-02-12 16:41:17
可以的,可以這么做的。
2023-04-04 08:45:53
同學,你好 借:庫存商品 貸:應付賬款 借:應付賬款 貸:銀行存款
2025-11-13 11:09:19
支付貨款,借:應付賬款 貸:銀行存款
2018-07-24 16:39:11
你好;? 是的;? 體現進項稅; 就可以 這樣走分錄的??
2023-02-06 14:10:27
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