送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-03-21 11:00

你好,這個一千萬和400萬含稅的應該換算成不含稅的600萬除以1.09乘以2%,按照這個來交。

優雅的柚子 追問

2023-03-21 11:04

就是400萬拿回來的進票,還能否進行抵扣?

郭老師 解答

2023-03-21 11:05

你好,預繳的時候,他不管專票普票都可以抵扣。

優雅的柚子 追問

2023-03-21 11:09

我的疑惑是在我主表申報的時候,因為我把它的專票拿回來了時候,我也是可以上系統進行那個抵扣勾選的,對不對?那如果我這時候抵扣勾選的話,那我是不是就可以進行抵扣了,但是有沒有一些相關的條文案件是可以說我們不能進行抵扣的。

郭老師 解答

2023-03-21 11:12

當抵扣的,你的進項轉出就是了。

郭老師 解答

2023-03-21 11:12

不能抵扣的,你的進項轉出就是了。

優雅的柚子 追問

2023-03-21 11:20

謝謝老師,稅務局也是這么說的,我想知道能不能抵扣

優雅的柚子 追問

2023-03-21 11:23

簡潔點表達,說不能抵扣的,你的進項轉出就可以。,好那么我這個400萬。我選擇抵扣了,我又做了轉出,結果就等于我沒有抵,對不對,我現在這個400萬里面的進賢稅額,我到底用不用,能否使用

郭老師 解答

2023-03-21 11:27

他這個400的發票為什么不能抵扣,你們單位是一般計稅的嗎?

優雅的柚子 追問

2023-03-21 11:37

是的老師,,是的,一般計稅

郭老師 解答

2023-03-21 11:37

按期稅收到的可以抵扣的,稅務局那邊是什么原因不允許抵扣?

郭老師 解答

2023-03-21 11:37

一般計稅收到的專票可以抵扣的,一般計稅對應的進項可以抵扣。

優雅的柚子 追問

2023-03-21 11:54

謝謝老師,一般計稅,簡易計稅,差額計稅  ,一般計稅是可以和差額計稅同時進行的是么?

郭老師 解答

2023-03-21 11:57

預繳的時候可以,如果回來企業所在地,這個不行,需要是銷項減去進項,一般計稅按照這個來,如果是簡易計稅的話,可以差額。

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您好,異地預繳增值稅: 借:應交稅費 - 預交增值稅 貸:銀行存款 本地申報增值稅 計算應納稅額:當期應納稅額 = 銷項稅額 - 進項稅額 - 預繳稅額 銷項和進項留抵的差額 借:應交稅費 - 應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費 - 未交增值稅 抵扣預繳增值稅 借:應交稅費 - 未交增值稅 貸:應交稅費 - 預交增值稅 繳納增值稅 借:應交稅費 - 未交增值稅 貸:銀行存款
2025-05-02 17:35:43
你好,這個一千萬和400萬含稅的應該換算成不含稅的600萬除以1.09乘以2%,按照這個來交。
2023-03-21 11:00:03
您好, 在電子稅務局,有個預繳欄
2023-12-31 11:06:06
您好,您按預繳公式計算繳納即可。
2023-10-06 11:01:54
您好 預繳增值稅填附表四跟主表28欄
2022-07-15 06:06:17
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