老師,我們公司的房產原來出租從租計征房產稅,現在 問
您好,是的,就是你說的這樣的 答
今年藥房賣哪類藥品不免增值稅了,具體名稱有哪些 問
今年(2026年1月1日起)藥房不再免稅、恢復征稅的只有一類:避孕藥品和用具。 答
外貿企業已經確認改單不成功的報關單,現在需要怎 問
金額 / 幣制錯誤 按實際收匯做賬 外匯監測系統做 “差額報告” 無法改單 %2B 無法退稅 %2B 無法內銷 走 退運:辦退運報關、沖收入、退稅款 / 補稅 或 視同內銷 繳稅(最穩妥) 改單不成 = 按錯誤報關單走流程,但按真實業務做賬 %2B 稅務定性(可退 / 免稅 / 征稅)%2B 全套資料備查 %2B 外匯報告。 1. 尚未申報退稅 確認外銷(按正確業務) 借:應收賬款 — 外商 貸:主營業務收入 — 出口銷售收入(FOB) 進貨(正常) 借:庫存商品 借:應交稅費 — 應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款 不能退稅:進項轉出 / 視同內銷 免稅不退稅: 借:主營業務成本 貸:應交稅費 — 應交增值稅(進項稅額轉出) 視同內銷征稅: 借:主營業務收入 — 出口 貸:主營業務收入 — 內銷 貸:應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額) 借:應交稅費 — 應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費 — 應交增值稅(進項稅額轉出)(紅字沖回) 2. 已申報退稅、已到賬 沖減退稅 借:其他應收款 — 應收出口退稅(紅字) 貸:應交稅費 — 應交增值稅(出口退稅)(紅字) 補繳稅款 借:應交稅費 — 應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 成本調整(同 “尚未申報”) 3. 沖減原錯誤收入 / 成本(跨月 / 跨年) 紅字沖銷錯誤分錄,按正確業務重做 跨年:用 “以前年度損益調整” 替代損益科目 三、稅務處理(最關鍵) 出口退稅申報 能退:按原報關單申報,附差異說明 %2B 全套證據 不能退:在退稅系統做 “不予退稅 / 沖減”,或不申報退稅 增值稅申報 視同內銷:填 “未開具發票” 銷項,進項正常抵扣 免稅:填 “免稅銷售額”,進項轉出 備案與備查 留存:情況說明、報關單、合同、發票、提單、收匯水單、改單被拒回執 海關風險 主動書面說明;申報不實可能被處罰、影響信用 答
自然人屬于個人,而商業匯票的持票人不能是個人,只 問
你好,是的,一般情況商業匯票持票人不能是自然人個人。 答
二手機械按五年計提的折舊,匯算清繳的時候應該怎 問
正常填報折舊表稅前扣除就行 答

我想問一下電子發票無法在開票系統里面沖紅了可以怎么操作
答: 答復:可以通過紙質開票系統進行沖紅,只需將原發票打印出來,標明“沖紅”字樣,然后按照正常的開票程序進行開票即可。
我想問一下電子發票無法在開票系統里面沖紅了可以怎么操作
答: 你好,出現了什么提示的,你看一下電子發票的藍票在你們開票系統里面能查詢嗎?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我想請教一下現在開具的電子專用發票如果開錯了,在系統里面應該怎么紅沖。
答: 同學 第一種情況: 購買方已將電子專票用于申報抵扣的,由購買方在增值稅發票管理系統(以下簡稱“發票管理系統”)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》(以下簡稱《信息表》),填開《信息表》時不填寫相對應的藍字電子專票信息。 第二種情況: 購買方未將電子專票用于申報抵扣的,由銷售方在發票管理系統中填開并上傳《信息表》,填開《信息表》時應填寫相對應的藍字電子專票信息。 今天我們來演示一下第二種情況的具體操作: 1 填開并上傳紅字信息表 具體步驟: 進入“發票管理系統”→“發票管理”→“紅字信息表”→“增值稅專用發票紅字信息表填開”→“輸入需要開具紅字發票對應的藍字發票信息”→對應藍字發票的信息就會出現啦 如果沒有彈出發票具體信息的話,有可能是因為在非本地電腦上操作,沒有藍字發票的信息,所以需要在發票管理系統內進行發票修復,成功后即可跳出藍字發票相關信息。 具體步驟: ”發票管理”→“發票管理首頁”→“發票修復” 注意: 發票類型要選對哦!要選“增值稅電子專用發票”! 2 同步信息 稅務機關通過網絡接收納稅人上傳的《信息表》,系統自動校驗審核通過后,生成帶有“紅字發票信息表編號”的《信息表》,即可下載保存。 具體步驟: “發票管理”→“紅字信息表”→“增值稅專用發票紅字信息表審核下載”→設置傳出路徑下載即可保存成功。 3 開具紅字發票 銷售方憑稅務機關系統校驗通過的《信息表》開具紅字電子專票,在發票管理系統中以銷項負數開具。紅字電子專票應與《信息表》一一對應。 具體步驟: “發票管理”→“負數發票填開”→“增值稅電子專用發票負數”→輸入相應時段查詢→開具紅字發票
老師,個體戶電子發票開票的系統跟紙質發票開票系統是不是同一個?我們之前都是紙質發票,如果想申請電子發票,應該怎么操作?我們紙質發票是在這個系統里面開的,如果申請電子發票是不是也可以從這里面開呢?
我在增值稅發票管理系統開的電子普通發票想要沖紅,都是電子票已全部用完,之后是在電子稅務局開全電發票,請問怎么樣才可以沖紅?
老師,請問下去年我們開出去的發票,現在顧客想紅沖一部分,對方已經開了紅字信息表,現在讓我們開負數發票 我在電子稅務局里面怎么操作哈




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無情的棒棒糖 追問
2023-03-20 18:35
999 解答
2023-03-20 18:35