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齊惠老師

職稱會計師

2023-03-20 12:06

首先,你需要在賬務系統中核實進賬發票的相關信息,然后根據賬務規則和流程,記錄抵扣信息及金額,最后將抵扣金額減去應付賬款,完成進賬發票的核銷。

光玄月 追問

2023-03-20 12:06

那么,如果我們還有其他類型的發票,比如收據,我們該如何處理?

齊惠老師 解答

2023-03-20 12:06

對其他類型的發票,比如收據,你需要先根據發票內容,判斷它是否可以記賬,然后根據賬務規則和流程,記錄發票信息及金額,最后將收據金額記入賬戶,完成核銷。

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首先,你需要在賬務系統中核實進賬發票的相關信息,然后根據賬務規則和流程,記錄抵扣信息及金額,最后將抵扣金額減去應付賬款,完成進賬發票的核銷。
2023-03-20 12:06:57
你好,這個是發票開錯嗎?
2022-04-01 11:06:46
你好,12月份開的負數發票,在你的銷售額填寫負數銷售額就可以的,如果有正數的話,正數加上這個負數銷售額。
2022-01-18 17:11:00
你好,如果這個是銷售貨物的,借應付賬款 貸,庫存商品 應交稅費應交增值稅進項轉出
2022-05-28 11:20:55
借;應付賬款等科目 貸;原材料等科目 應交稅費(進項稅額)
2017-07-05 15:20:21
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