
去年12月支付話費528元,發票開的是500,其中28元是預付話費(發票下個月會開),當時528元全做費用了,今年1月支付話費400元,發票開的是428元,我今年1月分錄應該怎么做?我可以做借管理費用428,管理費用28(紅字)貸銀行存款400嗎
答: 不能,應該將去年12月支付的528元拆分開來,支付的是500元,預付的是28元,將預付的28元做紅字,用借銀行存款500貸管理費用500;今年1月支付的400元發票開的是428元,用借管理費用428,貸銀行存款400。
今年要更正去年12月份的憑證,去年12月份支付時做的借:管理費用 貸 銀行存款 平攤做的是:借:管理費用 貸:預付賬款 這樣是不對的,應該改為:借:待攤費用--房租 貸:銀行存款 平攤時做借:管理費用--房租 貸:待攤費用--房租 所以要在今年更正,應該怎么更正?
答: 你好,這么做是正確的,用預付賬款就行,待攤費用這個科目已經取消了。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
去年11月計提了某管理費(借:管理費用,貸:其他應付款 ),次年1月的管理費用發票與去年11月的管理費用一起開具,次年1月怎么做該筆分錄
答: 你好 借管理費用 貸銀行? ?去年的不用調整,取得發票就可以稅前扣除? 備注發票原件在哪就行??




粵公網安備 44030502000945號



無情的棒棒糖 追問
2023-03-19 10:43
李老師2 解答
2023-03-19 10:43