送心意

李老師2

職稱中級會計師,初級會計師,CMA

2023-03-19 10:43

不能,應該將去年12月支付的528元拆分開來,支付的是500元,預付的是28元,將預付的28元做紅字,用借銀行存款500貸管理費用500;今年1月支付的400元發票開的是428元,用借管理費用428,貸銀行存款400。

無情的棒棒糖 追問

2023-03-19 10:43

我明白了,那這兩筆錢要怎么核算?

李老師2 解答

2023-03-19 10:43

將去年12月支付的528元以及今年1月支付的400元都合計在一起,報銷憑證上做分錄:借管理費用928元,貸銀行存款900元;現金報銷當月發生的費用,本月做分錄:借現金28元,貸管理費用28元。

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不能,應該將去年12月支付的528元拆分開來,支付的是500元,預付的是28元,將預付的28元做紅字,用借銀行存款500貸管理費用500;今年1月支付的400元發票開的是428元,用借管理費用428,貸銀行存款400。
2023-03-19 10:43:08
你好,這么做是正確的,用預付賬款就行,待攤費用這個科目已經取消了。
2022-03-04 11:38:30
你好,之前的分錄不變,金額是負數紅沖,不要做相反的分錄。
2023-08-08 16:02:44
你好 借管理費用 貸銀行? ?去年的不用調整,取得發票就可以稅前扣除? 備注發票原件在哪就行??
2022-04-11 14:45:31
這種情況應該按照實際支付情況分別記錄,即去年11月的管理費用應記為: 借:其他應付款、貸:管理費用;次年1月的管理費用應記為:借:管理費用、貸:庫存現金。
2023-03-10 15:27:33
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