送心意

李老師2

職稱中級會計師,初級會計師,CMA

2023-03-17 18:03

應該把多估的部分計入到下一條發票的支付中,如果可以的話,也可以與供應商協商,將多估的部分在現有的發票中抵消掉。

執著的寶貝 追問

2023-03-17 18:03

那可以盡量保證下次的暫估不會再出現類似的情況嗎?

李老師2 解答

2023-03-17 18:03

當然可以,我們可以根據供應商的實際情況來及時調整暫估金額,并且在準備發送發票之前對暫估金額進行審計,從而確保暫估金額的準確性。

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應該把多估的部分計入到下一條發票的支付中,如果可以的話,也可以與供應商協商,將多估的部分在現有的發票中抵消掉。
2023-03-17 18:03:49
多結轉的,做相反分錄
2023-10-10 14:56:54
您好,就是說,實際退回的是吧
2023-02-26 23:15:14
你好你做紅字分錄沖減之前的,然后按實際的發票金額再重新做一下。
2023-05-18 11:27:38
您好,您可以借。以前年度損益調整帶庫存商品。
2023-04-07 10:04:17
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