送心意

齊惠老師

職稱會計師

2023-03-17 16:37

老師,2月份本公司應該將銷售開票金額20000元錄入5001應收賬款,增值稅銷項稅額1651.38元錄入2251應交稅費,進項發票金額600元錄入2203應交稅費,增值稅進項稅額69.03錄入1405其他應收款,3月初勾選一張進項稅額為1832.65元發票時,需將其錄入公司增值稅進項稅額沖回表,即1405其他應收款和2217其他應交稅費,分別借1832.65元,貸1832.65元。

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老師,2月份本公司應該將銷售開票金額20000元錄入5001應收賬款,增值稅銷項稅額1651.38元錄入2251應交稅費,進項發票金額600元錄入2203應交稅費,增值稅進項稅額69.03錄入1405其他應收款,3月初勾選一張進項稅額為1832.65元發票時,需將其錄入公司增值稅進項稅額沖回表,即1405其他應收款和2217其他應交稅費,分別借1832.65元,貸1832.65元。
2023-03-17 16:37:26
勾選9200那張就行,少留抵些
2025-10-13 11:12:15
你好,2月的這個4000你直接做應交稅費-應交增值稅-進項稅額
2024-04-11 17:15:36
不對,2月份應交增值稅(進項)只能勾選8萬元,因為2月份的進項是8萬,而不是6萬。3月份報稅的時候,應借待認證進項稅額8萬元貸應交增值稅(進項)8萬元。
2023-03-16 10:57:06
你好,是的,同學的理解是正確的。
2022-03-27 11:43:14
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