送心意

良老師1

職稱計算機高級

2023-03-17 16:33

你需要確保報稅金額是你在招待費中支付的金額,并且應該與你報告的招待費總額一致。另外,如果你的招待費超出了允許的限額,那么這部分不會被允許報稅,必須由你自己承擔費用。

余偉彬 追問

2023-03-17 16:33

我應該怎么做讓報稅金額盡量少?

良老師1 解答

2023-03-17 16:33

你應該只報實際支付的招待費,以及不超過當地規定的限額,只有這樣你才能確保報稅金額最低。同時,你還會為未超出限額的招待費補充發票作為證據,以便準確報稅。

上傳圖片 ?
相關問題討論
你需要確保報稅金額是你在招待費中支付的金額,并且應該與你報告的招待費總額一致。另外,如果你的招待費超出了允許的限額,那么這部分不會被允許報稅,必須由你自己承擔費用。
2023-03-17 16:33:58
業務招待費只包括費用明細內的業務招待費,賬載金額,是指你做的帳上的金額,稅收金額是指稅務規定的金額,假如你的帳上請客送禮的業務招待費支出50000元,那賬載金額就是50000元,稅收金額就是50000的60%填30000元,就是業務招待費調增所得稅金額20000元。
2020-05-08 11:15:59
您好 稅收金額是系統自動帶入的 不需要您填寫
2020-05-19 11:11:51
你好 企業發生的與其生產、經營業務有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰ 發生額的60%=1651*60%=990.6 收入的5‰=327722*5‰=1638.61 業務招待費的賬載金額=1651,稅收金額=990.6,納稅調增=1651—990.6
2022-05-22 13:52:11
招待費發生額的60%,和收入的千分之五哪個低扣哪個
2022-05-10 10:58:07
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...