請問老師,酒店店慶活動儲值10000元贈送1000元+100 問
贈送的1000元儲值金,不能直接沖減收入,要按“合同負債/預收賬款”核算,客戶實際消費時再確認收入、沖減對應金額。 答
老師,個體戶建筑隊,用工人工資做成本,做工資表能稅 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
你好,季報企業所得稅一季度期初資產總額為資產負 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師2025年總共發了119000.稅款交了1050.附加扣 問
你好,是合并計稅的 答
公司是小規模納稅人,26.1月新建帳,只有一筆開票收 問
是的,就是那樣子的哈 答

公司2021年業務招待費發生21534元。2021年收入5355413,匯算清繳時招待費稅收金額填寫多少?
答: 您好 收入扣除限額5355413*5/1000=26777.065 實際發生扣除限額21534*0.6=12920.4 匯算清繳時招待費稅收金額填12920.4
老師好,我的銷售收入是327722業務招待費費1651匯算清繳中,業務招待費的賬載金額和稅收金額怎么填寫,謝謝
答: 你好 企業發生的與其生產、經營業務有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰ 發生額的60%=1651*60%=990.6 收入的5‰=327722*5‰=1638.61 業務招待費的賬載金額=1651,稅收金額=990.6,納稅調增=1651—990.6
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
匯算清繳表105000中,業務招待費稅收金額是自動生成的,提示調增但是按照收入的千分之五,根本不需要調增,怎么處理表
答: 你好,發生額的60%,營業收入的千分之五,哪個小按照哪個來抵扣,他必須調增。








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