送心意

良老師1

職稱計算機高級

2023-03-17 15:41

大家都需要按照會計本位制的規定,把借方時對應的科目計入借方,把貸方時對應的科目計入貸方,然后再給兩個部門各開一張科目明細賬,按照一部分用支出來作為一部分的借方,還一部分當作一部分的貸方,形成借貸平衡,幫助你完成這個計算過程。

美滿的襯衫 追問

2023-03-17 15:41

那么貸方部分要如何分賬呢?

良老師1 解答

2023-03-17 15:41

貸方部分可以按照兩個部門支出的金額來計算,把支出金額分類成兩個部分,一部分用于書寫貸方科目,另一部分則做回寫負號的借方科目,使貸記和借記的金額相等,完成整個財務核算程序。

上傳圖片 ?
相關問題討論
借其他應收款 貸庫存現金
2022-03-30 12:33:34
大家都需要按照會計本位制的規定,把借方時對應的科目計入借方,把貸方時對應的科目計入貸方,然后再給兩個部門各開一張科目明細賬,按照一部分用支出來作為一部分的借方,還一部分當作一部分的貸方,形成借貸平衡,幫助你完成這個計算過程。
2023-03-17 15:41:26
備用金掛你的往來,然后報銷抵你的往來就行,報賬的時候部門可以在單據上寫清楚
2022-03-08 17:26:52
您好 備用金收到的時候直接計入其他應收款科目 然后報銷的時候 單位有沒有設置輔助核算?
2022-03-08 22:36:06
您好,借 其他應收款 10000? 貸 銀行存款? 10000? ?借 管理費用 8000? ?銀行存款 2000? 貸?其他應收款 10000
2023-08-12 15:06:58
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...