
請問我是出納,財務借入備用金統一開支,但下面有兩個部門,要分開核算,那這筆備用金我如何做帳呢
答: 借其他應收款 貸庫存現金
請問我是出納,財務借入備用金統一開支,但下面有兩個部門,要分開核算,那這筆備用金我如何做帳呢
答: 大家都需要按照會計本位制的規定,把借方時對應的科目計入借方,把貸方時對應的科目計入貸方,然后再給兩個部門各開一張科目明細賬,按照一部分用支出來作為一部分的借方,還一部分當作一部分的貸方,形成借貸平衡,幫助你完成這個計算過程。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問我是出納,公司轉了一筆備用金給我,我要報銷兩個部門的帳,但兩個部門是單獨核算,單獨記日記帳的,請問這筆備用金我該如何入賬
答: 您好 備用金收到的時候直接計入其他應收款科目 然后報銷的時候 單位有沒有設置輔助核算?




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美滿的襯衫 追問
2023-03-17 15:41
良老師1 解答
2023-03-17 15:41