送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-03-30 12:33

借其他應收款 貸庫存現金

楊明華 追問

2022-03-30 12:35

我意思是怎么分配,兩個部門

東老師 解答

2022-03-30 12:36

你可以在支付的時候報銷的時候分部門報銷的

楊明華 追問

2022-03-30 12:37

備用金進來,我是如何入,一邊入點還是

楊明華 追問

2022-03-30 12:38

入的時候也分開入嗎

東老師 解答

2022-03-30 12:38

可以計入兩個部門的

楊明華 追問

2022-03-30 12:40

那還時又如何還

東老師 解答

2022-03-30 12:41

那發票報銷不就行了嗎

楊明華 追問

2022-03-30 12:48

主要是我覡在把備用金取出來還他,還的是10000元,手心該如何寫分錄,還是分開寫

東老師 解答

2022-03-30 12:49

你把現金借出去 不得有發票回來嗎 對吧

楊明華 追問

2022-03-30 12:59

我現在的問題懸借了10000元備用金進來,分兩個部門使用,借入進來時,我該兩個部門一人分5000,然后還時一個部

東老師 解答

2022-03-30 13:01

你可以把記錄到兩個不同的部門。

楊明華 追問

2022-03-30 13:01

然后還時我是把10000元還了,但應該如何分攤,如何寫

東老師 解答

2022-03-30 13:02

借費用部門一  部門二  貸其他應收款

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借其他應收款 貸庫存現金
2022-03-30 12:33:34
大家都需要按照會計本位制的規定,把借方時對應的科目計入借方,把貸方時對應的科目計入貸方,然后再給兩個部門各開一張科目明細賬,按照一部分用支出來作為一部分的借方,還一部分當作一部分的貸方,形成借貸平衡,幫助你完成這個計算過程。
2023-03-17 15:41:26
備用金掛你的往來,然后報銷抵你的往來就行,報賬的時候部門可以在單據上寫清楚
2022-03-08 17:26:52
您好 備用金收到的時候直接計入其他應收款科目 然后報銷的時候 單位有沒有設置輔助核算?
2022-03-08 22:36:06
同學你好 這個需要做二月的
2022-04-11 08:27:41
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