老師,我們補繳以前年度的印花稅怎么入賬 問
您好, 借:利潤分配-未分配 貸:銀行存款 答
請問老師25年沒有暫估成本,26年開進來很多成本發 問
您好,你沒的暫估,25年是正常交稅了,不需要放到25年了 答
沒按時繳納工會經費可以 營外支出嗎 還是 管理費 問
您好,滯納金計入營業外支出里面 答
老師,公司里面的銀行承兌貼現給另外一個公司款已 問
借:銀行存款 財務費用-貼現利息 貸:應收票據 答
老師您好,老板開了兩家公司,一家給另一家陸續打款2 問
同學,你好 關聯企業,這樣操作有風險的 答

請問,我單位執行小企業會計準則,現在發現21年計提的管理費用金額錯了,應該是33元,做賬看成330了,管理費用做多了,現在應該怎么調整處理拿
答: 你好,當時的分錄是怎么做的?
請問,我單位執行小企業會計準則,現在發現21年計提的管理費用金額錯了,應該是33元,做賬看成330了,管理費用做多了,現在應該怎么調整處理拿
答: 你可以在21年末調整帳務,把管理費用錯誤收入的330元,放到22年的帳務里,并出具調節記錄,這樣21年收入就是33元,22年收入就是330元了。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
"請問,我單位執行小企業會計準則,現在發現21年計提的管理費用金額錯了,應該是33元,做賬看成330了,管理費用做多了,現在應該怎么調整處理呢當時的分錄是借 管理費用,貸 其他應付款請教了老師說,借 其他應付款,貸 本年利潤未分配利潤但是管理費用不需要調整嗎,當時做多了"
答: "是的,你應該只需要處理其他應付款,不需要處理管理費用。這是因為,小企業會計準則規定,當發生錯報時,應當以原始記賬憑證上所記賬金額為準,以此抵銷未結清的借方余額,并在相應的貸方科目中記入錯報金額。"




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執著的寶貝 追問
2023-03-17 14:05
999 解答
2023-03-17 14:05