送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-11-18 10:12

銷項稅額=200*17% 
外銷環節增值稅是免征的

sister 追問

2017-11-18 10:13

那我申報的時候是填寫34萬的銷項稅額嗎?

鄒老師 解答

2017-11-18 10:14

你好,是的,銷項稅額按34萬填寫

sister 追問

2017-11-18 10:15

@鄒老師:外銷的17萬在出口退稅那個申報嗎?要怎么操作

鄒老師 解答

2017-11-18 10:18

你好,外銷做出口收入申報,沒有17萬的稅額的

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相關問題討論
銷項稅額=200*17% 外銷環節增值稅是免征的
2017-11-18 10:12:47
第一個問題:3 月申報期進項發票應按規申報抵扣,與 3 月出口貨物無直接沖突,只要業務相關,不管用于內銷或出口產品生產的原材料進項都可正常抵扣。 第二個問題:先算當期應納稅額為 -15 萬元,有期末留抵稅額。再算當期免抵退稅額(需出口貨物離岸價等數據,假設為 X,即 X×13%)。比較兩者大小,前者大則應退稅額是當期期末留抵稅額 15 萬元,后者大則應退稅額是 X×13% 萬元 。
2025-03-24 16:24:38
你好,退的是國內繳納的進項。
2024-04-29 10:09:36
同學您好,學員您好,是的,對的,退的是進項稅額
2023-08-10 10:10:10
免抵退,生產參考這個連接案例,學習 https://www.kuaiji.com/shuiwu/20088495.html 過程較復雜,最好在學堂學下實操很實用的一周左右
2022-09-19 16:05:11
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