請問民營的民辦非企業單位比如醫院要交企業所得 問
是的,需要申報企業所得稅 答
老師好,請問,公司的很多業務,特別是采購的日用雜品, 問
沒紙質合同也要交印花稅:訂單、送貨單、結算單、發票都視同應稅合同 ?要交:日用品采購、物流快遞、車輛 / 設備維修、廠房設計 ?不用交:專利年費 按發票不含稅金額申報納稅即可 答
老師,公司新建廚房,廚房用具怎么入賬 問
那個大件金額上千的計入固定資產,小件直接計入福利費 答
你好老師,我公司屬于小規模納稅人,去年搞的工程款 問
那么匯算的時候,那個工資做納稅調增 答
老師您好!請問買給客戶的茶葉怎么入賬? 問
1、采購 借:庫存商品 ? 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) ? ? ?貸:銀行存款 2、贈送客戶 借:管理費用/銷售費用—業務招待費 ? ? ?貸:庫存商品 ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 一般確認的銷售費用/管理費用為采購商品的含稅價款。 贈送按偶然所得申報個稅 答

老師你好,7月份注冊的公司,去年會計做賬沒做工資和員工社保,實際11月份開始繳納社保,現在要怎么解決啊?
答: 先開始解釋下社保的繳納情況,去年7月注冊的公司,是應該從在7月左右從起繳社保,11月份開始繳社保,這實際上是欠繳社保,但有一點就是:實際欠繳的社保費用,還不僅限于7月至11月之間,還需要繼續將今年之后直到實際繳完社保費用,都是需要補上的。因此,建議你先酌情計算出實際欠繳的社保費用,然后將欠繳的社保費用補繳完畢,盡可能的將補繳的費用追溯到最近的月份,以便在未來新的年度開始繳社保時候,不需要再補繳之前漏繳的費用。
老師你好,7月份注冊的公司,去年會計做賬沒做工資和員工社保,實際11月份開始繳納社保,現在要怎么解決啊?
答: 繳納的時候計提沒有呢?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
4月計提工資26000五月扣除社保2374.8實際發放出去23625.2現在會計分錄怎么做啊?公司沒有出錢繳納社保過啊
答: 一、計提工資 借:管理費用——工資26000 貸:應付職工薪酬——工資26000 二、發放工資 借:應付職工薪酬——工資26000 貸:其他應收款——社保費2374.8 貸:銀行存款23625.2





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