企業賣東西不同稅率分別核算沒有分別核算按混合 問
兼營:同時做多種獨立業務,分別核算就各按各稅率,不分別就從高適用稅率 混合銷售:一筆業務既賣貨又帶服務,按主業稅率,不分開算 答
公司開業后,收到大鵝籌建期發票,怎么入賬 問
您好,您稍等我給您編輯 答
開票收入分錄這樣做對嗎?謝謝老師,您辛苦了 問
是的,就是那樣做的哈 答
老師請問一下工商年報:的城鎮職工基本養老保險是 問
同學,你好 是的。合并一起 答
計提和發放工資、社保、個稅的時候會計分錄,可以 問
計提工資 借:管理費用/銷售費用/制造費用—工資 貸:應付職工薪酬—工資 答

已支付倉儲費對方承諾開具普通發票是先做費用還是先做預付 ,為什么
答: 因為普通發票的開具需要滿足一定的條件和流程,所以一般情況下先做預付是最合適的,再根據具體情況進行費用的支付。
已支付倉儲費對方承諾開具普通發票是先做費用還是先做預付 ,為什么
答: 您好,發票沒來就先記入預付
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
倉儲費可以先做應付款?就是店鋪收入一部分做成應付款,比如店鋪收入是1000元,那倉儲費是200元,可以先做成:借:其他貨幣資金 1000 貸:其他應付款-倉儲費 200 主營業務收入 792.08 應交稅費-應交增值稅-銷項 7.92 再收到發票后做 借:其他應付款-倉儲費 200 貸:銀行存款 200 可以這樣做?就是倉儲費可以做往來款?但是前面的都是做的是銷售費用,就這一次做往來款這樣可以?
答: 那能那樣操作?主要是這店鋪的收入一部分是客戶承擔的倉儲費,也就是運費這些,只是這個價格里面包含了運費的,如果單獨確認就超了,所以就現在只能不能單獨確認,那這樣直接做成應付款能行?





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