送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-01-24 15:01

您好 
如果沒有發票 可以先付款 
借:預付賬款 
貸:銀行存款 
收到對方開具發票 
借:成本費用等 
應交稅費——應交增值稅——進項稅額(如有) 
貸:預付賬款

LL 追問

2019-01-24 15:20

可是我們公司不讓用預付賬款這個科目,所以沒有地方入賬 
老師,如果沒有發票,我能入到管理費用里嗎?

bamboo老師 解答

2019-01-24 15:23

那可以計入應付賬款 
以后一直都沒有發票么?

LL 追問

2019-01-24 15:26

以后有,但是間隔時間很長,我不知道這樣合不合規矩?

bamboo老師 解答

2019-01-24 15:26

一般可以在賬上掛三年 您不會三年還收不到發票吧

bamboo老師 解答

2019-01-24 15:26

或者您先暫估費用 等發票到了沖銷暫估

LL 追問

2019-01-24 15:35

哦,可以掛在應付賬款是吧?如果掛費用,就必須是暫估費用,不能直接入費用,對吧?

bamboo老師 解答

2019-01-24 15:36

是可以掛在應付賬款 
暫估的話 
借:管理費用 
貸:應付賬款——暫估應付賬款

LL 追問

2019-01-24 15:49

其實老師,我還是沒理解,這不也是直接掛費用了嗎?我做的是借:管理費用,應交稅費~應交增值稅(進項稅)   貸:應付賬款~對方企業名,這樣不對嗎?必須是應付賬款~暫估應付賬款嗎

bamboo老師 解答

2019-01-24 15:50

是的 不然您收到發票的時候暫估沖銷分錄要多寫

LL 追問

2019-01-24 16:26

那按您這種方法寫,是不是等發票到了,就直接沖這個暫估應付賬款啊?

bamboo老師 解答

2019-01-24 16:28

對的 等發票到了,就直接沖這個暫估應付賬款就可以了

LL 追問

2019-01-24 16:38

老師,我就是還想問一下,就像我們每個月做工資不得計提那個社保費嗎,然后這個社保費,我們現在當地是按季度交。那我是不是每個月。就是不管他那個最后交多少,就是每月計提,正常企業承擔多少,都是正常,那個每個月做工資的時候都要計提的呀,然后等到那個銀行扣款的時候,我再直接做上。但是我現在就有一個疑問,就是我在我的社保費的那個明細帳里邊。現在有時候是借方有時候是貸方。我就搞不清是不是我做錯了還是怎么樣,現在我就不知道這個應該咋整

bamboo老師 解答

2019-01-24 16:39

是應該每個月都計提 有借方有貸方正常啊  
您計提的時候在借方 上交的時候在貸方 

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您好 如果沒有發票 可以先付款 借:預付賬款 貸:銀行存款 收到對方開具發票 借:成本費用等 應交稅費——應交增值稅——進項稅額(如有) 貸:預付賬款
2019-01-24 15:01:35
同學你好,應付賬款與發票無關;應付賬款貸方余額是應付而未付的貨款;借方余額是多付的貨款;
2022-01-08 16:36:11
先貸方計入應付賬款就可以了。
2021-10-30 17:56:01
按實際支付的金額做賬就是
2023-11-05 11:14:40
您好,與事實不符的可以不備注
2023-07-31 16:03:48
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