
老師,有一個進項發票在去年8月份已經收到了,會計做了入庫,然后10月份的時候銷售出去,會計以為沒有收到發票,就又做了一次暫估入庫,再出庫銷售,這種現在該怎么弄
答: 這種情況應該重點關注以下幾點:首先,要查明去年8月份收到的發票確實是該物料的發票;其次,核實發票是否已經使用;最后,檢查10月那次暫估入庫是否已經做過核銷。
老師暫估入庫后,票沒到的前提下就銷售了庫存怎么做賬呢,到時候票到了暫估入庫的數額又不對,然后出了庫存的也不對
答: 你好,你正常結轉成本就可以的。你暫估的科目也是在原材料或者庫存成品下面的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
你好老師 我6月份 購進材料 已經采購入庫了 貨到了 沒有發票 在賬務處理 應該做暫估入庫憑證 我忘記做這一條憑證了 材料我已經生產領料 領出去 了 忘記做暫估這個憑證了怎么辦
答: 你好,那你現在補上它。





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