我們杭州公司是一般納稅人,當年買入貨車,收到機動 問
1. 轉入固定資產清理 借:固定資產清理 14410.98 累計折舊 70987.25 貸:固定資產 85398.23 2. 收到賣車款 借:銀行存款 15000.00 貸:固定資產清理 13274.34 應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額) 1725.66 3. 結轉處置損益 借:資產處置損益 1136.64 貸:固定資產清理 1136.64 答
工商年報中,繳費基礎合計,怎么算的,工資每個月就150 問
按你繳費的社保基數計算,不是工資。直接看每月申報的繳費基數 答
收到別的公司返還社保款,怎么做分錄? 問
您好,前面公司交了社保計入管理費用了吧 答
若有一個人分別在兩家公司任職,一家公司年終獎發 問
兩家公司各自按年終獎單獨計稅規則預扣預繳,次年匯算清繳時只能選一筆單獨計稅,另一筆并入綜合所得。 一、兩家公司分別代扣(單獨計稅) 按月換算稅率表: 27600 元:27600÷12=2300 元 → 3% 稅率,速算扣除數 0 個稅 = 27600×3%=828 元 35000 元:35000÷12≈2916.67 元 → 3% 稅率,速算扣除數 0 個稅 = 35000×3%=1050 元 二、次年匯算清繳 選其中一筆按單獨計稅,另一筆并入綜合所得合并計稅; 多退少補。 答
請問:個稅申報沒有欠費,怎么提示這個 問
問一下你申報個稅的公司是否有稅沒交?如果已經交了稅就只有跟當地稅局溝通處理了 答

你好,我公司收到一筆私人過賬的錢,收到后還要返還給對方,怎么賬務處理更好些。收到錢做的分錄,借:銀行存款 貸:其他應付款 ---人
答: 你好,學員,借:銀行存款 貸:其他應付款 ---人
你好,我公司收到一筆私人過賬的錢,收到后還要返還給對方,怎么賬務處理更好些。收到錢做的分錄,借:銀行存款 貸:其他應付款 ---人
答: 老師:可以先建立賬戶:“應付款-私人”,發生時再根據不同的交易內容做分錄。比如收到私人贈與時,可按“借:其他收入/貸:應付款-私人”的分錄方式處理,并及時打款;當收到私人借款時,負責記錄應付貸款,建立“借:應付款-私人”的賬戶,“貸:銀行存款”的分錄方式來處理,在到期支付時應保證利息實現結轉。比如,我們公司近期收到了一筆私人投資,在收到這筆投資時,可以建立“應付款-私人”賬戶,建立“借:其他收入/貸:應付款-私人”的分錄來記賬,投資到期時再根據應付款的余額來支付應付的投資金額。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你好,公司銷售的收入由法人收款,法人在打到公司賬戶。我的分錄是借:其他應收款_法人 貸主營業務收入。法人把錢轉到公司賬戶。借:銀行存款。貸:其他應收款_法人 對嗎
答: 同學 你好, 這個分錄沒有問題。 但是為什么要通過法人賬戶收款,而不是通過對公賬戶呢?





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