
老師,金稅盤減免稅費280元,之前的會計在申報增值稅時并沒有減免,但是做了減免分錄(即借減免稅費,貸銀行)。現在我要怎么調呢
答: 可以把減免稅費280元的借方分錄調整為:借減免稅費280元,貸應交稅費280元。
老師去年的金稅盤賬做了抵減,借管理費用 貸銀行存款 借應交稅費應交增值稅減免稅額 貸管理費用負數這兩筆一張憑證做了。實際沒抵減的。那我今年怎么做分錄,現在要抵減了。申報表起初余額280。之前有個老師說借管理費用 貸應交稅費應交增值稅減免稅額,抵減了做借應交稅費應交增值稅減免稅額 貸管理費用對嗎
答: 你好; 沒有抵減是說的? ?系統你忘記報; 還是說你報了 還沒有做抵減 ?? ?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,交稅控服務費的280元的分錄怎么做的?我之前做的是,借:管理費用-辦公費280貸:庫存現金280借:應交稅費-應交增值稅(減免稅)280貸:管理費用-辦公費280是去年做的了,現在我的科目余額表上還掛起:借:應交稅費-應交增值稅(減免稅)280我要怎么做才能把賬做平啊?我之前做的分錄做錯沒有啊?
答: 借:管理費用 貸:銀行存款 抵稅時,借:應交稅費—應交增值稅—減免稅 借:管理費用 負數 你是一般納稅人還是小規模





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