
我以前做的暫估分錄是借主營業務成本貸庫存現金 8萬 但是現在實際收到了五萬、我怎么來調賬呢?
答: 首先,你要先把原來做的暫估分錄作廢,然后再新建一個調賬分錄,借庫存現金三萬,貸主營業務成本8萬,同時,你還要記錄一條收入調整分錄,借主營業務收入5萬,貸庫存現金5萬,這樣就可以完成調賬了。
21年暫估了庫存商品,借:庫存商品 20000 貸:應付賬款20000 借:主營業務成本20000 貸:庫存商品20000 ,現在收到發票實際庫存商品含稅30000,請問是要把之前暫估的分錄全沖紅,然后借:借:庫存商品 26548.67 進項稅3451.33 貸:應付賬款30000 借:主營業務成本26548.67 貸:庫存商品26548.67,這樣做對嗎?
答: 您好,您22年收到發票,損益用以前年度損益調整
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我三月底暫估了一筆成本,現在發票回來了30個我應該怎么做賬?當時暫估:借:主營業務成本450000貸:應付賬款--暫估450000現在發票回來了30個;紅沖之前暫估:借:主營業務成本 -450000貸:應付賬款--暫估 -450000做正確的:借:主營業務成本 300000貸:應付賬款--暫估300000這樣嗎?
答: 你好,可以的,可以這么做的。
老師,當時暫估成本188萬,現在要沖回60萬當時的分錄借:主營業務成本188萬貸:應付賬款-暫估188萬現在沖回分錄借:主營業務成本 -60萬貸:應付賬款-暫估 -60萬是這樣嗎?
老師,去年年底有預提了一筆費用:借:主營業務成本 1萬,貸:應付賬款-暫估1萬發票3月份來了8000,借應付賬款-暫估8000貸:庫存現金8千,還有2000沒發票過來了,那這2000千的分錄怎么做
老師我問問我們是建筑公司,之前暫估成本,我做的分錄是借主營業務成本,貸工程施工人工費,,現在收到了勞務公司開的發票過來,但是未付款,怎么做分錄呢。





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