送心意

張壹老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-03-03 10:53

你好,在5月底前來了,直接沖應付賬款暫估.如果5月底匯算清繳前沒收到發票,就在企業所得稅前調增應納稅所得額

????無憂 追問

2022-03-03 10:56

那2000的分錄還要做嗎,還要調整以前年度損益嗎

張壹老師 解答

2022-03-03 10:57

你好 ,不用做調整的.

????無憂 追問

2022-03-03 10:58

那這8000的憑證是放今年的還是去年的

張壹老師 解答

2022-03-03 11:00

你好,付款憑證是今年的

????無憂 追問

2022-03-03 11:05

發票是去年的也可以?

張壹老師 解答

2022-03-03 11:11

你去年費用,用去年的發票是可以的哈

????無憂 追問

2022-03-03 11:25

如果是去年的發票不能算今年的費用了吧

張壹老師 解答

2022-03-03 11:33

你好.是的,不能算今年的費用

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相關問題討論
你這是具體發生的什么業務呢
2022-03-14 10:16:31
你好,不需要,出納是對收付款業務簽字
2022-04-02 02:03:12
您好 沖銷暫估是負數表示 正確的
2019-10-20 19:53:47
可以的,可以這么做的,借應付賬款,借主營業務成本,負數 借主營業務成本貸應付賬款。
2022-02-24 11:50:43
依描述, 你是銷售方吧?
2022-04-07 14:40:45
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