送心意

青檸

職稱會計實務

2023-03-15 10:20

首先,您需要核實銀行存款余額的差額是否真的存在,然后根據原因,將其單獨分解為相應的貸方和借方,并做出詳細的分析報告和處理方案。其次,您可以嘗試將去年的票據作為本年度的收入或支出,并使用上年度損益調整處理這部分差額。

上傳圖片 ?
相關問題討論
首先,您需要核實銀行存款余額的差額是否真的存在,然后根據原因,將其單獨分解為相應的貸方和借方,并做出詳細的分析報告和處理方案。其次,您可以嘗試將去年的票據作為本年度的收入或支出,并使用上年度損益調整處理這部分差額。
2023-03-15 10:20:50
您好!可以把這個報表的期初數作為你的期初數,但是賬實不符的地方要在后面調整回來,調整為正確的,去年的費用發票入賬要通過以前年度損益調整科目來做的
2022-04-07 18:43:05
同學你好 沒有投資那就不能給股東
2023-08-01 15:46:17
借實收資本老股東 貸實收資本新股東。
2023-11-20 15:16:12
你好,導不出來沒有關系,知道什么業務的嗎
2024-05-27 20:49:19
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
相似問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...