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999

職稱注冊會計師

2023-03-14 19:54

學員補充:去年發票共350元,做過科目應交增值稅,今年發現未做減免申報。3月有航天280的付款和票,本季度應交稅374.7,請老師指導減免填報。

999 解答

2023-03-14 19:54

您應該先把去年的進項稅額通過納稅申報系統補錄至今年,然后減免本季度應納稅額,最后再進行3月份的稅務申報。

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學員補充:去年發票共350元,做過科目應交增值稅,今年發現未做減免申報。3月有航天280的付款和票,本季度應交稅374.7,請老師指導減免填報。
2023-03-14 19:54:18
借管理費用~維護費 負數 這個月洞門結轉損益結轉為0 借轉出未交增值稅 貸應交稅費~應交增值稅~減免稅款
2020-01-25 18:37:45
你是一般納稅人嗎》就是那樣的分錄
2023-03-02 17:47:48
你是小企業,會計準則的話,借應交稅費應交增值稅減免稅額貸利潤分配未分配利潤。
2022-07-27 17:06:46
你好,對的是的,你是一般納稅人嘛,如果是的話,應交稅費應交增值稅減免稅款。
2022-03-04 15:19:23
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