郭老師,在線嗎?有個問題,想咨詢。 問
同學你好 老師不在線呢 答
老師,增值稅申報表出來的銷售額和銷項稅額有可能 問
您好,有可能是錯的,你按正確的來填就可以 答
賬上計提的工會經費和申報的工會經費可以不一致 問
同學您好,正在解答,請您稍后 答
老師你好 之前有一張異常發票轉出了 現在稅務局 問
可在進項轉出中填寫負數試試 答
老師,我是會計,公司還有一個出納,公司開的基本戶和 問
你好,這個不會有風險的說法的 答

借方銀行存款_123600貸方主營業收入_120000應交稅費_應交增值稅3600借方銀行存款_6300應收入賬款_a公司_40000貸方主營業收入_100000應交稅費_應交增值稅_3000
答: 您好,您這個是什么意思?
小規模增值稅減免會計分錄:銷售收入借:銀行存款貸:主營業務收入 應交稅費——應交增值稅減免時借:應交稅費——應交增值稅貸:營業外收入那么這營業外收入要繳納所得稅嗎
答: 需要繳納企業所得稅這個,
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
2月個稅代扣繳手續費服務費返還到賬,當時借:銀行存款,貸:營業外收入。 3月這筆服務費繳了增值稅,修改憑證成:先紅沖了2月的借:銀行存款,貸:營業外收入,修改成一筆借:銀行存款,貸:營業外收 、應交增值稅-銷項稅,這樣對嗎?
答: 可以的,可以這么做的。









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