
老師,2月份開的出口退稅發票,3月份發現有錯誤,紅沖并開具了正常發票也辦理完成了退稅,想問下這張紅字發票在申報時如何處理?還是說不需要處理啊?
答: 你好,是你的銷售發票嗎?
老師,2月份開的出口退稅發票,3月份發現有錯誤,紅沖并開具了正常發票也辦理完成了退稅,想問下這張紅字發票在申報時如何處理?還是說不需要處理啊?
答: 你需要把紅字發票作為減少應納稅額的費用來申報。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
3月份開具一張負數發票,接著開出正數,開局了紅字發票信息表,4月初我申報時,這張負數發票如何處理
答: 那就需要看下您是否有正確的紅字發票信息表和負數發票信息表,如果有的話,那可以在納稅申報時把所有發票信息表計算進去,完成納稅申報。當然,你也可以把這張負發票進行抵扣補開,具體的流程就需要根據實際情況而定。
老師,6月份開具了一張需要即征即退的發票,7月份發現開票內容錯誤,于是7月份紅沖重新開了一張藍字發票,6月份的申報表沒有填即征即退,現在7月份的申報表怎么填?7月份沒有其他開票,只有這一正一負的開票
我問下,外貿公司我1月份有一張發票點了退稅勾選后,發現發票開錯了,2月份開了張紅字發票,3月10日開了張正確的發票。現在2月份申報表里跳出進項稅額轉出了,變成要交稅了。我應該怎么調呀?
我問下,外貿公司我1月份有一張發票點了退稅勾選后,發現發票開錯了,2月份開了張紅字發票,3月10日開了張正確的發票。現在2月份申報表里跳出進項稅額轉出了,變成要交稅了。我應該怎么調呀?





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