請問一下計提所得稅是有收入就計提,還是季度用收 問
那個是根據利潤計提,不是收入 答
單位員工福利,每個月有員工生日,買的生日蛋糕,怎么 問
您好,這個1030201010000000000 糕點 焙烤食品 13% 答
老師您好,我們2022年有張發票顯示異常,我在電子稅 問
不需要其他操作的,因為業務是真實的,只需要補稅就行 答
小規模有限公司購買一輛二手普通客車,發票價26800 問
您好,這個計入固定資產就可以 答
老師,我們是道路事故救援的,原來開票借:應收賬款— 問
您好,負數或相反的分錄都可以的 答

我們合同今年簽的,其中有一條2021年費用于2022年收12萬,所以12萬是2021年的收入,要確認到2021年 匯算已調整,2022年,開票確認收入想問分錄怎么做? 21年就沒有做任何分錄。
答: ?你好;? ? ?21年? ?什么分錄沒有做 ;? 那么 你這個是收入? 那你 報稅了嗎?? ? ?
我們合同今年簽的,其中有一條2021年費用于2022年收12萬,所以12萬是2021年的收入,要確認到2021年 匯算已調整,2022年,開票確認收入想問分錄怎么做? 21年就沒有做任何分錄。
答: 收入在2021年實現,原則上應做2021年的收入確認分錄,即分期收付的銷售收入明細賬,當核算到2022年時進行結轉,同時將2月1日的應收款準備金金額調整為2021年月調整表。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我們合同今年簽的,其中有一條2021年費用于2022年收12萬,所以12萬是2021年的收入,要確認到2021年 匯算已調整,2022年,開票確認收入想問分錄怎么做? 21年就沒有做任何分錄。 也沒有, 因為當時沒有確定下來。所以合同都是22年簽約的,4月份開的票。但合同約定這12萬屬于21年費用 。 所以我想問分錄怎么做。 匯算的時候已經把這筆收入12萬調增了,要補交企業所得稅 22年怎么做這筆21年的收入分錄
答: 你好; 你這個實際是收入 ;你跨年了 就得做 :借 銀行存款或者應收賬款貸 以前年度損益調整; 應交稅費-應交增值稅。 借 以前年度損益調整貸利潤分配-未分配利潤





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