我們合同今年簽的,其中有一條2021年費用于2022年收12萬,所以12萬是2021年的收入,要確認到2021年 匯算已調整,2022年,開票確認收入想問分錄怎么做? 21年就沒有做任何分錄。 也沒有, 因為當時沒有確定下來。所以合同都是22年簽約的,4月份開的票。但合同約定這12萬屬于21年費用 。 所以我想問分錄怎么做。 匯算的時候已經把這筆收入12萬調增了,要補交企業所得稅 22年怎么做這筆21年的收入分錄

欣欣子
于2022-04-19 11:12 發布 ??2505次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
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那你就是借應收賬款等貸以前年度損益調整。同時,建以前年度損益調整
貸應交稅費應交所得稅。
2022-04-19 12:50:14
你好; 你這個實際是收入 ;你跨年了 就得做 :借 銀行存款或者應收賬款貸 以前年度損益調整; 應交稅費-應交增值稅。 借 以前年度損益調整貸利潤分配-未分配利潤
2022-04-19 12:32:49
你好,所得稅費用換成以前年度損益調整或者未分配利潤。
2023-06-01 14:27:05
企業所得稅計提是借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交企業所得稅
繳納是借:應交稅費-應交企業所得稅 貸:銀行存款
2024-03-28 17:03:44
?.登錄新電子稅局后,點擊【我要辦稅】 -【稅費申報
及繳納】- 【財務報表報送以及更正】
.若往期財務報表數據有誤,可選擇對應屬期進行更正
申報:
納稅人在引導頁選擇需要更正的所屬期,點擊“下一步
”按鈕后出現彈框提示:“該所屬期已完成申報,是否要進
行該所屬期的申報錯誤更正”,點擊“確定”按鈕,可以跳
轉表單頁進行更正申報。
2024-06-06 18:16:47
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