
換了財務軟件,把應收,預收賬款調到一起,應付預付賬款調整到一起了,期初數不一樣了怎么辦
答: 你需要調整期初余額,根據現有的賬戶調整準確的余額,以保證財務報表的準確性。
換了財務軟件,把應收,預收賬款調到一起,應付預付賬款調整到一起了,期初數不一樣了怎么辦
答: 您好 應該根據前面的科目余額表填寫期初數的 不一致 稅務申報的時候容易比對出問題
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
應收賬款明細賬期初期末有負數余額,我進行了資產負債表重分類,重分類后將應收賬款期末負數余額都調到預收賬款了,但調后預收賬款期初數合計又成負數了,怎么辦?
答: 你好;? ? ? 是借方負數的話; 應該重分類到預收賬款去 ;? ?你預收賬款? ? 是不是貸方也負數了。? ? ??





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