老師,匯算清繳前票到,如何寫分錄?21年暫估分錄是:借庫存商品-暫估 貸:其他應付款

搞怪的啤酒
于2023-03-13 17:15 發布 ??699次瀏覽
- 送心意
良老師1
職稱: 計算機高級
2023-03-13 17:27
老師,匯算清繳前票到,應寫成“借:其他應收款;貸:庫存商品-暫估”,其中其他應收款可以用應交稅金、應交費用等來核算。21年暫估分錄是:借庫存商品-暫估;貸:其他應付款,該科目下的暫估實際上是將應交的稅費,暫時計入庫存商品,等待稅務機關確認后,再從庫存商品做出轉出,從其他應付款轉入。拓展知識:匯算清繳前票到,一般在企業財務賬務處理時要根據企業實際情況,以正確的分錄方式進行記賬,如果不能正確記賬,可能會出現賬實不符,對企業稅務管理造成影響。
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老師,匯算清繳前票到,應寫成“借:其他應收款;貸:庫存商品-暫估”,其中其他應收款可以用應交稅金、應交費用等來核算。21年暫估分錄是:借庫存商品-暫估;貸:其他應付款,該科目下的暫估實際上是將應交的稅費,暫時計入庫存商品,等待稅務機關確認后,再從庫存商品做出轉出,從其他應付款轉入。拓展知識:匯算清繳前票到,一般在企業財務賬務處理時要根據企業實際情況,以正確的分錄方式進行記賬,如果不能正確記賬,可能會出現賬實不符,對企業稅務管理造成影響。
2023-03-13 17:27:42
借應付賬款暫估貸利潤分配,未分配利潤匯算清交調整就可以的。
2022-04-12 13:55:23
意思是那個是虛估的不需要付錢的?直接原分錄沖。然后修改年度報表,做匯算
2024-04-11 16:01:12
您好,您是小企業會計準則對吧。
2022-04-01 17:11:23
你好,當時暫估的成本和你發票的不含稅的金額是一樣的嗎?如果是的話,其他的不用做的,你沒有紅沖結轉的成本和結轉發票的成本。
2024-01-12 09:20:14
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