老師代賬的一個單位開了一張免稅發票,應該是開錯 問
您好,您把這張發票拍我看下 答
老師25年度所得稅和26年第一季度都報稅了,為什么 問
先做25年的匯算清繳,看彌補虧損表是否是虧損? 答
公司送化妝品給客戶,記業務招待費有風險嗎? 問
同學,你好 是可以的 答
老師,下午好,請問銷售費用-服務費有80多去年沒開票 問
你好,金額不大,直接買納稅調增就可以啦 答
申報學生的伙食費免征增值稅,對吧?增值稅申報表里 問
不對,不能選學歷教育服務這個代碼,填法也錯誤。 一、正確代碼選擇 學生伙食費屬于學校食堂提供的餐飲服務,對應免稅代碼: 0001092304 | SXA031900792 符合條件的學校食堂餐飲服務免征增值稅 (不是學歷教育服務的代碼 0001101402) 二、正確填報方法 免稅性質代碼及名稱:選 0001092304 符合條件的學校食堂餐飲服務免征增值稅 免征增值稅項目銷售額(第 1 列):填伙食費全額 366135.00 免稅銷售額扣除項目本期實際扣除金額(第 2 列):填 0.00 扣除后免稅銷售額(第 3 列):自動帶出 366135.00 免稅銷售額對應的進項稅額(第 4 列):填伙食費對應的進項稅額(無法劃分的按比例轉出) 免稅額(第 5 列):按適用稅率(6%)計算:366135×6%=21968.10 答

老師,我現在有個疑問想問一下啊,比如說我是小規模納稅人,然后我跟一般納稅人做生意,然后我開了小規模的專票給他,那一般納稅人,他他這個賬要怎么做呢?
答: 你需要根據發票的類型來確定,如果是小規模專用發票,一般納稅人可以按照發票上的稅額進行計算,然后在納稅申報時減掉相應稅額。
老師 我想問一下 我們企業是一般納稅人 然后供應商開給我們是小規模納稅人的票 那和一般納稅人開給我們的票對企業有什么區別影響呢
答: 同學 你好 這個沒有影響的,只是稅率的差異。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,您好,能問一個問題嗎?就是我們公司是小規模納稅人去年從一般納稅人購買了核酸檢測管,但是去年沒給我們開發票,今年說去年的賬都沖銷了開不了發票,說是把錢退給我們然后再讓我們把錢打到他的(一個法人)另一個小規模納稅人公司,然后用他的小規模納稅人給我們開發票,這種行為合法嗎?稅務查賬會不會對我們有影響呢?
答: 你好,這種情況肯定是不行的,畢竟你們是和這個公司的交易





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