送心意

齊惠老師

職稱會計師

2023-03-10 15:27

這種情況應該按照實際支付情況分別記錄,即去年11月的管理費用應記為: 借:其他應付款、貸:管理費用;次年1月的管理費用應記為:借:管理費用、貸:庫存現金。

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好 借管理費用 貸銀行? ?去年的不用調整,取得發票就可以稅前扣除? 備注發票原件在哪就行??
2022-04-11 14:45:31
這種情況應該按照實際支付情況分別記錄,即去年11月的管理費用應記為: 借:其他應付款、貸:管理費用;次年1月的管理費用應記為:借:管理費用、貸:庫存現金。
2023-03-10 15:27:33
你好,同學,可以做 借:其他應付款 貸:以前年度損益調整 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤
2025-01-27 10:40:06
可以的,可以這么做的。
2023-06-21 16:51:00
不能,應該將去年12月支付的528元拆分開來,支付的是500元,預付的是28元,將預付的28元做紅字,用借銀行存款500貸管理費用500;今年1月支付的400元發票開的是428元,用借管理費用428,貸銀行存款400。
2023-03-19 10:43:08
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...