
請問把應付票據做到了應收票據,跨月了,需要怎么調整呢?
答: 首先,您需要聯系客戶,分析客戶的收付款情況,看看是否需要延期等調整。其次,根據財務規定,您可以開立貸項通知單,將應付的票據調整為應收的票據。最后,如果客戶仍然未能支付款項,您還可以根據財務規定,開具壞賬憑證,將欠款減免。
跨年的賬里把應該沖應付賬款2000元做都到了銷售費用里去,請問要怎么調整?會計科目怎么填?
答: 你好,是應當計入應付賬款的借方,錯誤的計入到了銷售費用的借方,是這個意思??
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問老師:前期(2020年)的應收票據錯了,賬上科目余額表有余額,實際沒有了。1、該怎么做分錄調整呢?2、分錄摘要怎么寫呢
答: 你好,具體分錄寫要一下,應該是哪個科目





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