老師您好!2024年的進項稅額轉出,所得稅調增了 未分 問
您好,你調了24年的匯算清表嗎? 答
老師請問一下,我申報增值稅時銷項稅額有3137.61元 問
第1步:填《附列資料(四)》(稅額抵減情況表) 找到第 3行:建筑服務預征繳納稅款(或對應你預繳類型的行) ? 第2列 本期發生額:填你全部已預繳的稅額 ? 第4列 本期實際抵減稅額:填 3137.61 元(不超過當期應納稅) ? 如果你預繳 > 3137.61:只填 3137.61,剩下的自動進 期末余額 下期抵 ? - 如果你預繳 ≤ 3137.61:填全部預繳數 第2步:主表《增值稅申報表》 - 第 28欄 ①分次預繳稅額:自動帶出(或手工填)本期實際抵減的 3137.61 ? - 第 32欄 期末未繳稅額:就會變成 0 或差額 答
百旺稅控盤客服電話 問
百旺稅控客服電話是4006112366 答
老師 我們公司是小規模納稅人,25年到現在一直沒 問
那些費用要做到25年的,按權責發生制 答
老師好,在做匯算清繳,25年公司賣了一輛公司名下的 問
您好, 要的,在2025年企業所得稅匯算清繳時,若公司處置了名下車輛且產生資產損失,需填報《資產損失稅前扣除及納稅調整明細表》(A105090) 答

開發票時銷項稅額是24687.22,報稅時自動帶出來數據是24687.21,相差1分錢,這差額怎么處理,當時報稅時沒注意,稅已經報完了
答: 這種情況你可以在稅局報送“差異表”,說明納稅申報有細微出入,可以申請調整,調整后的稅額會根據實際情況重新計算。
應交增值稅借方有0.02是之前報稅的時候自動帶出來沒有更改跟發票有差,當時還以為報稅稅額差額不能改,這樣掛帳要怎么調整
答: 你好,差額放到營業外收支就可以的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
申報小規模增值稅的時候,實際發票的稅額跟申報表系統自動彈出來的稅額相差一分錢,那這一分錢應該怎么處理呢,稅務如何處理
答: 借;庫存現金等科目 貸;應交稅費——應交增值稅0.01 你好,你需要根據你申報表情況對賬務處理做相應調整,使得賬務數據與申報數據一致的





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