
老師,我上個月一張普票1個點的開錯忘了作廢,這個月紅沖也是一個點的,我從4月開發票就是免稅的,這樣我要是報第二季的報表時,增值稅主表免稅額會不會是負數
答: 不會的,你的免稅額僅按當期的實際發生情況而定,即使是負數,只要在月末發票核定時能夠抵扣完全,就不會出現負數情況。
老師,我上個月一張普票1個點的開錯忘了作廢,這個月紅沖也是一個點的,我從4月開發票就是免稅的,這樣我要是報第二季的報表時,增值稅主表免稅額會不會是負數
答: 你好,開錯了,紅沖1%的就可以的,你重新填寫也是1%的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,有個問題想咨詢一下,我公司1月份的時候開了一張免稅發票(實際不應該免稅),2月的時候又把這張發票紅沖,然后這月申報的時候增值稅主表免稅銷售額就有個負數,但是增值稅減免申報表(附表五)填報的時候會提示填寫的金額必須大于0,這種情況要怎么辦呀
答: 你好,去稅務局那邊申報的。
老師,我問一下就是小規模上個月去代開了1個點的專用發票,跨月沖紅了,然后次月又代開了3個點的專票。申報增值稅的時候申報表是負數。然后全申報不成功。這個怎么辦?
您好老師,我這邊是小規模納稅人,1月份開的普票,到4月份對方說紅沖掉。 1月份是有稅率的,1個點的,現在開的發票是免稅的。 我要是紅沖了,我二季度的抄稅資料肯定是負的啊
您好老師,我這邊是小規模納稅人,1月份開的普票,到4月份對方說紅沖掉。 1月份是有稅率的,1個點的,現在開的發票是免稅的。 我要是紅沖了,我二季度的抄稅資料肯定是負的啊





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