這個出口企業需要交印花稅嘛? 問
同學你好 不需要的哦 答
3月6日報關單的日期,那我這個月申報怎么確認收入? 問
你附表一第 18 欄填了免稅銷售額 149800 但《增值稅減免稅申報明細表》免稅銷售額沒填 149800,兩邊金額對不上,強制校驗不通過 出口貨物零稅率≠免稅,欄次填錯了! 出口退稅貨物:不能填 18 欄免稅貨物 正確填:附表一第 18 欄作廢清零,改填第 9-1 欄 開具零稅率發票 同時去《出口退稅申報系統》單獨申報退稅,不填增值稅免稅減免表 當月收入確認規則 報關單 3 月 6 日出口 → 3 月所屬期(4 月申報)確認收入 你 4 月 6 日開零稅率發票,剛好匹配 3 月所屬期申報,收入歸屬完全正確 最終正確申報步驟 附表一:刪掉第 18 欄 149800,在 ** 貨物及加工修理修配勞務 零稅率欄(第 9 欄)** 填寫 149800 清空《增值稅減免稅申報明細表》所有免稅數據 單獨在出口退稅綜合平臺申報這筆報關單退稅 再提交增值稅主表,校驗直接通過 答
應交稅費-未交增值稅大于實際繳費金額怎么處理 問
那么就是你多結轉的留抵金額,不管他 答
請問老師,酒吧的增值稅稅負率和企業所得稅稅負率 問
你好,增值稅參考范圍為 2%-4%(主流區間為3%-4%)。若稅負率長期低于2%,可能觸發稅務預警。 答
個人去國稅局開勞務費發票需要哪些資料?要交哪些 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答


老師你好 現在稅務不是開展留底退稅嗎 我們單位沒有多少留底 不想退稅可以嗎
答: 不可以,稅務部門要求所有單位都必須開展留底退稅,只有按照規定完成退稅手續才能保證政府收入,你們單位也不例外。
老師你好 現在稅務不是開展留底退稅嗎 我們單位沒有多少留底 不想退稅可以嗎
答: 你好,可以的。這個是國家給的政策,你們不享受是可以的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我這個單位從來沒有開發票,沒有收入,新單位,買了輛車,我抵扣了進項,在留底,可以嗎,不想退稅,留底也是可以的對吧,可以做未開票收入,等啥時有業務時在沖減可以嗎
答: 最好不要留底啊,你沒有收入的情況下,先別認證,你做到應交稅費待認證。
你好,我單位增值稅存量留底300多元,不想申請退稅,該如何操作[圖片]老師你好,是在這個頁面嗎?這是申請退稅的頁面???我是想不退稅啊?
你好,我單位增值稅存量留底300多元,不想申請退稅,該如何操作老師你好,是在這個頁面嗎?這是申請退稅的頁面啊?我是想不退稅???[圖片]
老師好,我單位有留底稅將近十萬,從疫情開始公司就沒有業務,我現在想退這個稅,總是怕因為退稅而被稅務查賬,老師,按您的經驗,留抵退稅,稅務會查賬嗎?
老師我想問一下,我們單位增量留底退稅400萬,之前留底額為700萬,如果退回400萬,剩下的300萬還可以繼續抵稅嗎,還是留底額變成零?





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