送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-03-06 23:53

第二行填寫9萬,第三行填寫26萬,
然后第一行填寫35萬
減免的2%在主表應納稅減征額,還有減免明細表本期發生額、實際抵扣金額

努力的小貓 追問

2023-03-06 23:58

老師,我做賬的時候怎么寫分錄呀!

郭老師 解答

2023-03-07 00:03

借銀行
貸主營業務收入1萬,
借銀行房款
貸主營業務收入25萬,
應交稅費,應交增值稅,
借銀行存款,
貸主營業務收入9萬,
應交稅費、應交增值稅,

借營業外支出1萬*1%
貸應交稅費、應交增值稅
借應交稅費應交增值稅貸銀行存款。

努力的小貓 追問

2023-03-07 00:12

老師,因為已經超出30萬,都不用做普票享受政策的分錄了是嗎?
借:應收稅費  2500
貸:營業外收入2500
這個就不做了是嗎

郭老師 解答

2023-03-07 03:32

你好對的
是這么做的

努力的小貓 追問

2023-03-07 06:52

是已經超出30萬就不用做了對嗎?還是需要做?

郭老師 解答

2023-03-07 07:31

是的
不做
不需要做了

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第二行填寫9萬,第三行填寫26萬, 然后第一行填寫35萬 減免的2%在主表應納稅減征額,還有減免明細表本期發生額、實際抵扣金額
2023-03-06 23:53:22
借銀行存款或是應收賬款, 貸主營業務收入1.98萬, 應交稅費,應交增值稅0.02萬, 借銀行存款10萬。 貸,主營業務收入9.71萬, 應交稅費,應交增值稅0.29萬, 借主營業務成本貸,銀行存款2萬 企業應交稅費,應交增值稅 貸營業外收入0.02萬。
2024-04-11 19:35:30
第一行和第三行填寫10萬。 12行填寫25萬, 然后主表應納稅減征額和減免明細表,本期發生額實際抵扣金額填寫10萬乘以2%, 減免明細表最后一行選擇免稅性質,第一列第三列填寫25萬,最后一列25萬乘以3%。
2024-04-07 21:02:03
學員,你好。根據你的描述,你的開票情況屬于小規模納稅人。小規模納稅人的增值稅稅率是3%,但是如果你選擇的是按1%的預征率征收,那么你只需要按照你的營業額的1%交稅,也就是你說的普票部分的680元。至于專票部分,你需要按照3%的稅率交稅,也就是你說的3000元。至于你問的普票是否免交增值稅,這個需要看你的具體情況,如果你的年銷售額沒有超過60萬元,并且你選擇的是按1%的預征率征收,那么你的普票部分是可以免交增值稅的。
2023-07-18 09:56:49
你好;? ?你季度不超過30萬普票的; 你做? 借銀行存款 或者應收賬款 貸主營業務收入; 應交稅費=-應交增值稅;? ?季末? 轉:借?應交稅費=-應交增值稅;? ?貸營業外收入? ?
2023-05-08 16:33:07
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